Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 38439
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0000001520
Date de facture 2024-12-02
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 2,770,000.00 LBP
Montant LBP 2,770,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 3,044,950.45 LBP
Montant en toutes lettres فقط مليونين و سبع مئة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 274950.45
Devise -
Montant 3044950.45
Documents
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