Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 38301
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/2357
Date de facture 2024-11-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 67,500,000.00 LBP
Montant LBP 67,500,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 74,189,189.19 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و ستون مليون و خمس مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6689189.19
Devise -
Montant 74189189.19
Documents
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