Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 38252
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 04S00133378
Date de facture 2024-07-02
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 22,720,000.00 LBP
Montant LBP 22,720,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 24,971,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اثنين و عشرون مليون و سبع مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 2251700.00
Devise -
Montant 24971700.00
Documents
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