Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 38195
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 7243560
Date de facture 2024-07-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 12,620,000.00 LBP
Montant LBP 12,620,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 13,870,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اثنا عشر مليون و ست مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1250700.00
Devise -
Montant 13870700.00
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