Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قرطاسية للمكاتب - -
en - -
fr - -
ID 38179
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/9780
Date de facture 2024-08-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 85,340,000.00 LBP
Montant LBP 85,340,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 93,797,117.12 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة و ثمانون مليون و ثلاث مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 8457117.12
Devise -
Montant 93797117.12
Documents
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