Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قرطاسية للمكاتب - -
en - -
fr - -
ID 38170
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/10065
Date de facture 2024-08-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 85,210,000.00 LBP
Montant LBP 85,210,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 93,654,234.23 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة و ثمانون مليون و مئتين و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 8444234.23
Devise -
Montant 93654234.23
Documents
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