Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 38099
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 4198
Date de facture 2024-10-21
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 43,150,000.00 LBP
Montant LBP 43,150,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 47,426,800.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و اربعون مليون و مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4276800.00
Devise -
Montant 47426800.00
Documents
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