Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قرطاسية للمكاتب - -
en - -
fr - -
ID 38047
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/14698
Date de facture 2024-11-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 409,300,000.00 LBP
Montant LBP 409,300,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 449,861,261.26 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و تسعة ملايين و ثلاث مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 40561261.26
Devise -
Montant 449861261.26
Documents
Aucun document trouvé.