Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37645
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture sa/2024/2259
Date de facture 2024-10-30
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 368,450,000.00 LBP
Montant LBP 368,450,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 404,963,063.06 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و ثمانية و ستون مليون و اربع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 36513063.06
Devise -
Montant 404963063.06
Documents
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