Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37468
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1025
Date de facture 2024-07-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 23,400,000.00 LBP
Montant LBP 23,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 25,718,918.92 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و عشرون مليون و اربع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 2318918.92
Devise -
Montant 25718918.92
Documents
Aucun document trouvé.