Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37466
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1022
Date de facture 2024-07-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 105,460,000.00 LBP
Montant LBP 105,460,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 115,910,990.99 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و خمسة ملايين و اربع مئة و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 10450990.99
Devise -
Montant 115910990.99
Documents
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