Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37173
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2165
Date de facture 2024-12-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 20,040,000.00 LBP
Montant LBP 20,040,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 22,026,738.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط عشرون مليون و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1986738.00
Devise -
Montant 22026738.00
Documents
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