Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37170
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2339
Date de facture 2024-12-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 456,710,000.00 LBP
Montant LBP 456,710,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 501,969,549.55 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ستة و خمسون مليون و سبع مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 45259549.55
Devise -
Montant 501969549.55
Documents
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