Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37099
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 02160
Date de facture 2024-11-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 255,950,000.00 LBP
Montant LBP 255,950,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 281,314,658.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و خمسة و خمسون مليون و تسع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 25364658.00
Devise -
Montant 281314658.00
Documents
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