Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37019
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 14222
Date de facture 2024-12-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 6,400,000.00 LBP
Montant LBP 6,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 6,400,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة ملايين و اربع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 6400000.00
Documents
Aucun document trouvé.