Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36982
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 108149
Date de facture 2024-09-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 113,380,000.00 LBP
Montant LBP 113,380,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 124,615,855.86 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثلاثة عشر مليون و ثلاث مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 11235855.86
Devise -
Montant 124615855.86
Documents
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