Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36869
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1465
Date de facture 2024-08-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 91,100,000.00 LBP
Montant LBP 91,100,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 100,127,927.93 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و تسعون مليون و مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9027927.93
Devise -
Montant 100127927.93
Documents
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