Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36636
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 241666
Date de facture 2024-07-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 127,690,000.00 LBP
Montant LBP 127,690,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 140,344,015.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و سبعة و عشرون مليون و ست مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 12654015.00
Devise -
Montant 140344015.00
Documents
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