Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36412
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1020
Date de facture 2024-06-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 222,000,000.00 LBP
Montant LBP 222,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 244,000,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و اثنين و عشرون مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 22000000.00
Devise -
Montant 244000000.00
Documents
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