Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36153
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 4868
Date de facture 2024-08-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 37,700,000.00 LBP
Montant LBP 37,700,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 41,441,100.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و ثلاثون مليون و سبع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3741100.00
Devise -
Montant 41441100.00
Documents
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