Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36150
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 867
Date de facture 2024-08-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 493,900,000.00 LBP
Montant LBP 493,900,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 542,849,340.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ثلاثة و تسعون مليون و تسع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 48949340.00
Devise -
Montant 542849340.00
Documents
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