Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36119
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2177
Date de facture 2024-11-20
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 1,348,650,000.00 LBP
Montant LBP 1,348,650,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 1,482,300,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مليار و ثلاث مئة و ثمانية و اربعون مليون و ست مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 133650000.00
Devise -
Montant 1482300000.00
Documents
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