Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35987
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1768
Date de facture 2024-09-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 160,450,000.00 LBP
Montant LBP 160,450,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 176,350,450.45 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستون مليون و اربع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 15900450.45
Devise -
Montant 176350450.45
Documents
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