Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35876
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture sa/2024/2269
Date de facture 2024-10-31
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 780,090,000.00 LBP
Montant LBP 780,090,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 857,396,216.22 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبع مئة و ثمانون مليون و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 77306216.22
Devise -
Montant 857396216.22
Documents
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