Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35875
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/448
Date de facture 2024-10-31
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 619,910,000.00 LBP
Montant LBP 619,910,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 681,342,522.52 LBP
Montant en toutes lettres فقط ست مئة و تسعة عشر مليون و تسع مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 61432522.52
Devise -
Montant 681342522.52
Documents
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