Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35819
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3618
Date de facture 2024-12-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 89,600,000.00 LBP
Montant LBP 89,600,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 98,479,530.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط تسعة و ثمانون مليون و ست مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 8879530.00
Devise -
Montant 98479530.00
Documents
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