Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35816
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA - 2345
Date de facture 2024-12-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 51,250,000.00 LBP
Montant LBP 51,250,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 56,328,828.83 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و خمسون مليون و مئتين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5078828.83
Devise -
Montant 56328828.83
Documents
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