Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35794
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture A000058
Date de facture 2024-07-02
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 146,920,000.00 LBP
Montant LBP 146,920,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 161,480,260.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ستة و اربعون مليون و تسع مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 14560260.00
Devise -
Montant 161480260.00
Documents
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