Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35790
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0552
Date de facture 2024-07-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 94,790,000.00 LBP
Montant LBP 94,790,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 104,184,330.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة و تسعون مليون و سبع مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9394330.00
Devise -
Montant 104184330.00
Documents
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