Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35788
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0890
Date de facture 2024-07-03
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 51,750,000.00 LBP
Montant LBP 51,750,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 56,878,750.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و خمسون مليون و سبع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5128750.00
Devise -
Montant 56878750.00
Documents
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