Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35775
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/338
Date de facture 2024-09-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 263,850,000.00 LBP
Montant LBP 263,850,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 289,997,297.30 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثلاثة و ستون مليون و ثمان مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 26147297.30
Devise -
Montant 289997297.30
Documents
Aucun document trouvé.