Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35771
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0962
Date de facture 2024-10-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 55,620,000.00 LBP
Montant LBP 55,620,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 61,132,430.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة و خمسون مليون و ست مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5512430.00
Devise -
Montant 61132430.00
Documents
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