Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35765
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture A0000108
Date de facture 2024-09-30
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 47,680,000.00 LBP
Montant LBP 47,680,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 52,405,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و اربعون مليون و ست مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4725600.00
Devise -
Montant 52405600.00
Documents
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