Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35739
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3599
Date de facture 2024-10-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 29,470,000.00 LBP
Montant LBP 29,470,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 32,390,500.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط تسعة و عشرون مليون و اربع مئة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 2920500.00
Devise -
Montant 32390500.00
Documents
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