Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 35708
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1031
Date de facture 2024-08-14
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 14,610,000.00 LBP
Montant LBP 14,610,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 16,057,837.84 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة عشر مليون و ست مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1447837.84
Devise -
Montant 16057837.84
Documents
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