Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35690
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 987
Date de facture 2024-11-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 115,080,000.00 LBP
Montant LBP 115,080,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 126,484,800.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و خمسة عشر مليون و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 11404800.00
Devise -
Montant 126484800.00
Documents
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