Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35106
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1337
Date de facture 2024-06-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 97,140,000.00 LBP
Montant LBP 97,140,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 106,767,200.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و تسعون مليون و مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 9627200.00
Devise -
Montant 106767200.00
Documents
Aucun document trouvé.