Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35033
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 117807
Date de facture 2024-06-25
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 143,150,000.00 LBP
Montant LBP 143,150,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 157,336,700.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و ثلاثة و اربعون مليون و مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 14186700.00
Devise -
Montant 157336700.00
Documents
Aucun document trouvé.