Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34919
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 8695
Date de facture 2024-11-25
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 5,050,000.00 LBP
Montant LBP 5,050,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 5,550,450.45 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمسة ملايين و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 500450.45
Devise -
Montant 5550450.45
Documents
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