Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34821
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 601-2218753
Date de facture 2024-07-25
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 47,750,000.00 LBP
Montant LBP 47,750,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 52,481,981.98 LBP
Montant en toutes lettres فقط سبعة و اربعون مليون و سبع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 4731981.98
Devise -
Montant 52481981.98
Documents
Aucun document trouvé.