Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34699
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 131
Date de facture 2024-10-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 208,890,000.00 LBP
Montant LBP 208,890,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 229,590,900.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثمانية ملايين و ثمان مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 20700900.00
Devise -
Montant 229590900.00
Documents
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