Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34696
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3619
Date de facture 2024-12-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 167,200,000.00 LBP
Montant LBP 167,200,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 183,769,850.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و سبعة و ستون مليون و مئتين الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 16569850.00
Devise -
Montant 183769850.00
Documents
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