Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34580
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 921
Date de facture 2024-08-13
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 145,950,000.00 LBP
Montant LBP 145,950,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 160,413,900.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و خمسة و اربعون مليون و تسع مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 14463900.00
Devise -
Montant 160413900.00
Documents
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