Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34463
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 970
Date de facture 2024-10-22
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 385,080,000.00 LBP
Montant LBP 385,080,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 423,245,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاث مئة و خمسة و ثمانون مليون و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 38165600.00
Devise -
Montant 423245600.00
Documents
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