Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34253
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0283
Date de facture 2024-09-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 6,690,000.00 LBP
Montant LBP 6,690,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 7,353,300.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة ملايين و ست مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 663300.00
Devise -
Montant 7353300.00
Documents
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