Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34189
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 935
Date de facture 2024-07-23
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 38,710,000.00 LBP
Montant LBP 38,710,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 42,546,126.13 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و ثلاثون مليون و سبع مئة و عشرة آلاف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3836126.13
Devise -
Montant 42546126.13
Documents
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