Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34175
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 5279
Date de facture 2024-07-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 61,200,000.00 LBP
Montant LBP 61,200,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 67,264,864.87 LBP
Montant en toutes lettres فقط واحد و ستون مليون و مئتين الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6064864.87
Devise -
Montant 67264864.87
Documents
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