Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34078
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 10273
Date de facture 2024-12-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 474,300,000.00 LBP
Montant LBP 474,300,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 521,302,702.70 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و اربعة و سبعون مليون و ثلاث مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 47002702.70
Devise -
Montant 521302702.70
Documents
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