Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34065
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 50391
Date de facture 2024-11-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 1,200,000,000.00 LBP
Montant LBP 1,200,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 1,318,923,200.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مليار و مئتين مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 118923200.00
Devise -
Montant 1318923200.00
Documents
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