Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 34025
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118607
Date de facture 2024-11-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 988,590,000.00 LBP
Montant LBP 988,590,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 1,086,559,300.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط تسع مئة و ثمانية و ثمانون مليون و خمس مئة و تسعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 97969300.00
Devise -
Montant 1086559300.00
Documents
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